Dados do Empenho:

Número:24090007

Valor Total do Empenho:R$ 37.667,50

Valor Total Liquidado:R$ 33.935,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:101006/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 37.667,50

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.667,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025090901

Valor Total do Contrato:R$ 37.667,50

Valor Empenhado:R$ 33.935,52

Saldo a empenhar:R$ 3.731,98

Liquidação: 24090007.003

Liquidada em: 25/11/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2244

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.300,97

Valor Líquido: R$ 24.595,07

Valor Pago da RP R$ 25.300,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 14/11/2025


Histórico:

Aquisição de quentinhas para o Pátio de Manutenção no mês de Outubro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE )R$ 11,592.183,00R$ 25.300,97
Total BrutoR$ 25.300,97
Total LiquidoR$ 25.300,97
NÚMERO DA NOTA: 2244

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 25.300,972,79%R$ 705,90
Total das Retenções: R$ 705,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901037109/01/2026R$ 25.300,97