Dados do Empenho:

Número:21070009

Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94

Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.597.921,24

Saldo a empenhar:R$ 4.455.191,56

Liquidação: 21070009.006

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 913938

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.658,44

Valor Líquido: R$ 14.658,44

Valor Pago da RP R$ 14.658,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,43952.276,332013R$ 14.658,44
Total BrutoR$ 14.658,44
Total LiquidoR$ 14.658,44
NÚMERO DA NOTA: 913938

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 362N.5456.9383.0419199-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302004103/02/2026R$ 14.658,44