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- Liquidação Nº 21070009.006
Número:21070009
Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94
Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.597.921,24
Saldo a empenhar:R$ 4.455.191,56
Liquidação: 21070009.006
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913938
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.658,44
Valor Líquido: R$ 14.658,44
Valor Pago da RP R$ 14.658,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Despesas de R.P. com os serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 2.276,332013 | R$ 14.658,44 | |
| Total Bruto | R$ 14.658,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.658,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 362N.5456.9383.0419199-R