- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020041
Número:21070009
Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94
Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71
Número:21070009.006
Valor Total da Liquidação:R$ 14.658,44
Valor Total Liquidado:R$ 14.658,44
Pagamento de Restos a Pagar 03020041
Pago em: 03/02/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 14.658,44
Valor Líquido Pago: R$ 14.658,44
Histórico:
referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.