Dados do Empenho:

Número:21070009

Valor Total do Empenho:R$ 350.731,94

Valor Total Liquidado:R$ 92.203,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.359,71

Dados da Liquidação:

Número:21070009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.658,44

Valor Total Liquidado:R$ 14.658,44

Pagamento de Restos a Pagar 03020041

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.658,44

Valor Líquido Pago: R$ 14.658,44


Histórico:

referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.