- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010120.001
Número:05010120
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87
Liquidação: 05010120.001
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 17.710,02
Valor Líquido: R$ 17.710,02
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - EXONERACOES - PSF - ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 17.710,02 | 1,00 | R$ 17.710,02 | |
| Total Bruto | R$ 17.710,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.710,02 | ||||