Dados do Empenho:

Número:05010120

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010120.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.710,02

Valor Líquido: R$ 17.710,02

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

FOPAG REF JAN26 - EXONERACOES - PSF - ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 17.710,021,00R$ 17.710,02
Total BrutoR$ 17.710,02
Total LiquidoR$ 17.710,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 17.710,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302010103/02/2026R$ 17.710,02