Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010700.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.186,31

Valor Líquido: R$ 89.501,25

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/26-sejuv
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 116.186,311,00R$ 116.186,31
Total BrutoR$ 116.186,31
Total LiquidoR$ 116.186,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 6.538,71
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.360,26
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 764,15
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 126,31
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.526,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 577,00
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.851,95
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.248,96
Total das Retenções: R$ 26.685,06
Total Pago: R$ 116.186,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001064730/01/2026R$ 116.186,31