Dados do Empenho:

Número:05010712

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010712.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.796,55

Valor Líquido: R$ 32.758,54

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.janeiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 37.796,551,00R$ 37.796,55
Total BrutoR$ 37.796,55
Total LiquidoR$ 37.796,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 827,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.062,01
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.149,00
Total das Retenções: R$ 5.038,01
Total Pago: R$ 37.796,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001051630/01/2026R$ 37.796,55