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- Pagamento Nº 30010516
Número:05010712
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15
Número:05010712.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.796,55
Valor Total Liquidado:R$ 32.758,54
Pagamento 30010516
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 37.796,55
Valor Líquido Pago: R$ 32.758,54
Histórico: