Dados do Empenho:

Número:05010204

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.472,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.527,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010204.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.804,60

Valor Líquido: R$ 3.804,60

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

comp. fevereiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 3.804,601,00R$ 3.804,60
Total BrutoR$ 3.804,60
Total LiquidoR$ 3.804,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001074530/01/2026R$ 3.804,60