Dados do Empenho:

Número:01100067

Valor Total do Empenho:R$ 15.489,14

Valor Total Liquidado:R$ 614,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.874,23

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030122070401

Valor Total do Contrato:R$ 468.726,92

Valor Empenhado:R$ 125.394,14

Saldo a empenhar:R$ 343.332,78

Liquidação: 01100067.002

Liquidada em: 05/02/2026

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0901459

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 124,21

Valor Líquido: R$ 124,21

Valor Pago da RP R$ 124,21

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 124,211,00R$ 124,21
Total BrutoR$ 124,21
Total LiquidoR$ 124,21
NÚMERO DA NOTA: 0901459

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 112U.4279.0755.0960099-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002021110/02/2026R$ 124,21