Dados do Empenho:

Número:05010065

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.134,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.865,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010065.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.143,00

Valor Líquido: R$ 1.143,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transp. Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.143,001,00R$ 1.143,00
Total BrutoR$ 1.143,00
Total LiquidoR$ 1.143,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001105330/01/2026R$ 1.143,00