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- Pagamento Nº 30011053
Número:05010065
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.134,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.865,60
Número:05010065.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.143,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.143,00
Pagamento 30011053
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.143,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.143,00
Histórico:
Ref. Fopag Aux. Transp. Comp. Fev/2026.