Dados do Empenho:

Número:05010718

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.814,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.685,81

Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 23.271,20

Saldo a empenhar:R$ 126.728,80

Liquidação: 05010718.001

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 391511

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 848,22

Valor Líquido: R$ 848,22


Data de Solicitação 04/02/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 848,221,00R$ 848,22
Total BrutoR$ 848,22
Total LiquidoR$ 848,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202002812/02/2026R$ 848,22