Dados do Empenho:

Número:05010718

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.814,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.685,81

Dados da Liquidação:

Número:05010718.001

Valor Total da Liquidação:R$ 848,22

Valor Total Liquidado:R$ 848,22

Pagamento 12020028

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 848,22

Valor Líquido Pago: R$ 848,22


Histórico: