Dados do Empenho:

Número:05010821

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.242,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 757,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010821.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 209,28

Valor Líquido: R$ 209,28

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 209,281,00R$ 209,28
Total BrutoR$ 209,28
Total LiquidoR$ 209,28
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 209,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001006430/01/2026R$ 209,28