Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010213.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.820,20

Valor Líquido: R$ 10.458,51

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 14.820,201,00R$ 14.820,20
Total BrutoR$ 14.820,20
Total LiquidoR$ 14.820,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 988,07
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.373,62
Total das Retenções: R$ 4.361,69
Total Pago: R$ 14.820,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902010409/02/2026R$ 14.820,20