Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01

Dados da Liquidação:

Número:05010213.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.820,20

Valor Total Liquidado:R$ 10.458,51

Pagamento 09020104

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.820,20

Valor Líquido Pago: R$ 10.458,51


Histórico:

Ref. Fopag Comissionado Comp. Jan/2026.