Dados do Empenho:

Número:05010895

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 630.780,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.219,85

Dados da Licitação:

Número:14.051/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.627.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.254.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224012501

Valor Total do Contrato:R$ 7.254.000,00

Valor Empenhado:R$ 6.455.746,90

Saldo a empenhar:R$ 798.253,10

Liquidação: 05010895.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 489

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 206.707,80

Valor Líquido: R$ 196.785,83


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 489, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27358DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,5031.801,20R$ 206.707,80
Total BrutoR$ 206.707,80
Total LiquidoR$ 206.707,80
NÚMERO DA NOTA: 489

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 206.707,804,80%R$ 9.921,97
Total das Retenções: R$ 9.921,97
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202002312/02/2026R$ 206.707,80