Dados da Licitação:

Número:14.051/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.627.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.254.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224012501

Valor Total do Contrato:R$ 7.254.000,00

Valor Empenhado:R$ 6.455.746,90

Saldo a empenhar:R$ 798.253,10

Empenho:05010895

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 630.780,15

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.219,85

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 231.023,45


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas com o serviço de locação e processamento completo de roupa hospitalar destinado ao Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, oriundo do contrato 1492.24.01.25.01, oriundo do PE 14.051/2023, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#27358 DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,50130.000,00R$ 845.000,000,0097.043,1032.956,90
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010895.00310/02/2026491R$ 147.054,05
R$ 0,00
05010895.00210/02/2026489R$ 206.707,80
R$ 0,00
05010895.00110/02/2026488R$ 277.018,30
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020016FMSAC05010895CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)488R$ 277.018,30
12/02/202612020023FMSAC05010895CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)489R$ 206.707,80
24/02/202624020010FMSAC05010895CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)491R$ 147.054,05
Lista de Anulações
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