Dados do Empenho:

Número:05010574

Valor Total do Empenho:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.632,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.837,50

Dados da Licitação:

Número:01.006/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70

Saldo a Contratar:R$ 343.424,50

Dados do Contrato:

Número:101025102001

Valor Total do Contrato:R$ 16.740,00

Valor Empenhado:R$ 16.470,00

Saldo a empenhar:R$ 270,00

Liquidação: 05010574.001

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 15442

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.287,00

Valor Líquido: R$ 1.287,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

Aquisição de água mineral natural sem gás, em diferentes volumes, destinada ao consumo humano, bem como de garrafões vazios para envase, visando atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato Nº 1010.25.10.20.01, decorrente da modalidade de licitação pregão presencial n°01.006/2025 e ata de registro de preço n°01.012/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32912ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO)R$ 9,00143,00R$ 1.287,00
Total BrutoR$ 1.287,00
Total LiquidoR$ 1.287,00
NÚMERO DA NOTA: 15442

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.04.635.530/0001-67.55.001.000015442.1.26021055.5

Número do Protocolo: 223260014846748

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502002725/02/2026R$ 1.287,00