Dados da Licitação:

Número:01.006/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70

Saldo a Contratar:R$ 343.424,50

Dados do Contrato:

Número:101025102001

Valor Total do Contrato:R$ 16.740,00

Valor Empenhado:R$ 16.470,00

Saldo a empenhar:R$ 270,00

Empenho:05010574

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.632,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.837,50

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 270,00


Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Aquisição de água mineral natural sem gás, em diferentes volumes, destinada ao consumo humano, bem como de garrafões vazios para envase, visando atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato Nº 1010.25.10.20.01, decorrente da modalidade de licitação pregão presencial n°01.006/2025 e ata de registro de preço n°01.012/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32911 GARRAFÕES VAZIOS DE 20 (VINTE) LTS PET ( POTEREFTALATO DE ETILENO). (GARRAFÃO)R$ 13,5020,00R$ 270,000,007,0013,00
#32912 ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO)R$ 9,001.800,00R$ 16.200,000,00282,001.518,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010574.00112/02/202615442R$ 1.287,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/02/202625020027SEINFRA05010574SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)15442R$ 1.287,00
Lista de Anulações
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