Dados do Empenho:

Número:05010574

Valor Total do Empenho:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.632,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.837,50

Dados da Liquidação:

Número:05010574.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.287,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.287,00

Pagamento 25020027

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 1.287,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.287,00


Histórico:

JAN/26.