Dados do Empenho:

Número:05010905

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.562,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.437,15

Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.757.892,37

Saldo a empenhar:R$ 2.652.107,63

Liquidação: 05010905.001

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 154415

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 52.452,23

Valor Líquido: R$ 52.452,23


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

Solicitação de Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12208SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 52.452,231,00R$ 52.452,23
Total BrutoR$ 52.452,23
Total LiquidoR$ 52.452,23
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302009023/02/2026R$ 52.452,23