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- Liquidação Nº 05010899.002
Número:05010899
Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54
Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080701
Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00
Valor Empenhado:R$ 658.444,27
Saldo a empenhar:R$ 641.555,73
Liquidação: 05010899.002
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 356
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 89.304,07
Valor Líquido: R$ 88.232,42
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação da NF 356 - KAB SERVIÇOS - Contrato : 1492.25.08.07.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 5,00 | R$ 11.444,80 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 17,00 | R$ 42.803,79 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 8,00 | R$ 21.756,48 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 3,00 | R$ 13.299,00 | |
| Total Bruto | R$ 89.304,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 89.304,07 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 829701187
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 89.304,07 | 1,20% | R$ 1.071,65 |