Dados do Empenho:

Número:05010899

Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54

Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06

Dados da Liquidação:

Número:05010899.002

Valor Total da Liquidação:R$ 89.304,07

Valor Total Liquidado:R$ 88.232,42

Pagamento 13020083

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total: R$ 89.304,07

Valor do IRRF: R$ 1.071,65

Valor Líquido Pago: R$ 88.232,42


Histórico: