- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010126.004
Número:05010126
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.235,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.764,87
Liquidação: 05010126.004
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.934,52
Valor Líquido: R$ 8.885,94
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - RESCISOES - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 9.934,52 | 1,00 | R$ 9.934,52 | |
| Total Bruto | R$ 9.934,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.934,52 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 16,98 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 125,80 | |||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 905,80 |
Total das Retenções: R$ 1.048,58