Dados do Empenho:

Número:05010126

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.235,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.764,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010126.004

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.934,52

Valor Líquido: R$ 8.885,94

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 13/02/2026


Histórico:

FOPAG REF JAN26 - RESCISOES - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 9.934,521,00R$ 9.934,52
Total BrutoR$ 9.934,52
Total LiquidoR$ 9.934,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 16,98
Vale TransportePagar/RecolherR$ 125,80
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 905,80
Total das Retenções: R$ 1.048,58
Total Pago: R$ 9.934,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302013213/02/2026R$ 9.934,52