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- Pagamento Nº 13020132
Número:05010126
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.235,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.764,87
Número:05010126.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.934,52
Valor Total Liquidado:R$ 8.885,94
Pagamento 13020132
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.934,52
Valor Líquido Pago: R$ 8.885,94
Histórico: