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- Liquidação Nº 05010709.002
Número:05010709
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.769,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.230,93
Liquidação: 05010709.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.117,54
Valor Líquido: R$ 3.117,54
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.auxílio financeiro.efetivos.comp.fevereiro/26-seinfraLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 3.117,54 | 1,00 | R$ 3.117,54 | |
| Total Bruto | R$ 3.117,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.117,54 | ||||