Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010709

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.769,07

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.230,93


Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de benefícios Assistências(Auxilio Doença), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010709.00225/02/2026R$ 3.117,54
R$ 0,00
05010709.00129/01/2026R$ 7.651,53
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010836SEINFRA05010709FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.651,53
26/02/202626020866SEINFRA05010709FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.117,54
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.