Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 47.208,21

Valor Líquido: R$ 47.208,21

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

FOPAG REF FEV26 - CONTRATO TEMP PISO ENFERM - ATENÇ ESPEC - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 47.208,211,00R$ 47.208,21
Total BrutoR$ 47.208,21
Total LiquidoR$ 47.208,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 47.208,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602069326/02/2026R$ 47.208,21