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- Liquidação Nº 05010071.003
Número:05010071
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69
Liquidação: 05010071.003
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 47.208,21
Valor Líquido: R$ 47.208,21
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
FOPAG REF FEV26 - CONTRATO TEMP PISO ENFERM - ATENÇ ESPEC - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 47.208,21 | 1,00 | R$ 47.208,21 | |
| Total Bruto | R$ 47.208,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 47.208,21 | ||||