Dados do Empenho:

Número:05011210

Valor Total do Empenho:R$ 78.456,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.797,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.658,20

Dados da Licitação:

Número:14922022092001

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 571.485,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222111401

Valor Total do Contrato:R$ 571.485,60

Valor Empenhado:R$ 452.224,92

Saldo a empenhar:R$ 119.260,68

Liquidação: 05011210.001

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2600000000149

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.932,60

Valor Líquido: R$ 10.407,84


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 2600000000149, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24049MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS)R$ 10.932,601,00R$ 10.932,60
Total BrutoR$ 10.932,60
Total LiquidoR$ 10.932,60
NÚMERO DA NOTA: 2600000000149

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/01/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.932,604,80%R$ 524,76
Total das Retenções: R$ 524,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0405001604/05/2026R$ 10.932,60