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- Pagamento Nº 04050016
Número:05011210
Valor Total do Empenho:R$ 78.456,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.797,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.658,20
Número:05011210.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.932,60
Valor Total Liquidado:R$ 10.407,84
Pagamento 04050016
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Valor Total: R$ 10.932,60
Valor do IRRF: R$ 524,76
Valor Líquido Pago: R$ 10.407,84
Histórico: