Dados do Empenho:

Número:05011210

Valor Total do Empenho:R$ 78.456,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.797,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.658,20

Dados da Liquidação:

Número:05011210.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.932,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.407,84

Pagamento 04050016

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Valor Total: R$ 10.932,60

Valor do IRRF: R$ 524,76

Valor Líquido Pago: R$ 10.407,84


Histórico: