Dados do Empenho:

Número:05010913

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 163.328,55

Saldo a empenhar:R$ 43.478,05

Liquidação: 05010913.002

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7531

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.327,92

Valor Líquido: R$ 5.263,98

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização. VEÍCULO VW - GOL , PNT- 7937
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 5.327,921,00R$ 5.327,92
Total BrutoR$ 5.327,92
Total LiquidoR$ 5.327,92
NÚMERO DA NOTA: 7531

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007531.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223260017554034

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralOrçamentárioR$ 5.327,921,20%R$ 63,94
Total das Retenções: R$ 63,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304002523/04/2026R$ 5.327,92