Dados do Empenho:

Número:05010915

Valor Total do Empenho:R$ 12.666,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.666,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 163.328,55

Saldo a empenhar:R$ 43.478,05

Liquidação: 05010915.002

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5788

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.659,86

Valor Líquido: R$ 2.399,20

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização. VEÍCULO VW GOL - PNT 7937.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 2.659,861,00R$ 2.659,86
Total BrutoR$ 2.659,86
Total LiquidoR$ 2.659,86
NÚMERO DA NOTA: 5788

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoOrçamentárioR$ 2.659,865,00%R$ 132,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosOrçamentárioR$ 2.659,864,80%R$ 127,67
Total das Retenções: R$ 260,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304001823/04/2026R$ 2.659,86