Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 163.328,55

Saldo a empenhar:R$ 43.478,05

Empenho:05010915

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 12.666,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.666,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 9.114,44


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, de interesse da Secretaria de Finanças, conforme os aditivos do contrato n° 0610.22.04.01.01, decorrente do pregão eletrônico n°01.006/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66100,00R$ 12.666,000,000,00100,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010915.00422/04/20265846R$ 3.103,17
R$ 0,00
05010915.00122/04/20265789R$ 2.533,20
R$ 0,00
05010915.00320/04/20265847R$ 4.369,77
R$ 0,00
05010915.00220/04/20265788R$ 2.659,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/05/202605050062SEFIN05010915JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5789R$ 2.533,20
23/04/202623040018SEFIN05010915JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5788R$ 2.659,86
23/04/202623040027SEFIN05010915JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5847R$ 4.369,77
07/05/202607050165SEFIN05010915JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)5846R$ 3.103,17
Lista de Anulações
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