Dados do Empenho:

Número:05010576

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.615.419,62

Saldo a empenhar:R$ 16.092.313,70

Liquidação: 05010576.008

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3565

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.352,62

Valor Líquido: R$ 14.180,39

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 09/03/2026


Histórico:

Aquisição de brita para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16776BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,90186,64R$ 14.352,62
Total BrutoR$ 14.352,62
Total LiquidoR$ 14.352,62
NÚMERO DA NOTA: 3565

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.31.435.975/0001-76.55.001.000003565.1.25226566.2

Número do Protocolo: 223260022677276

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 14.352,621,20%R$ 172,23
Total das Retenções: R$ 172,23
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705017307/05/2026R$ 14.352,62