Dados do Empenho:

Número:05010574

Valor Total do Empenho:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.404,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.065,50

Dados da Licitação:

Número:01.006/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70

Saldo a Contratar:R$ 343.424,50

Dados do Contrato:

Número:101025102001

Valor Total do Contrato:R$ 16.740,00

Valor Empenhado:R$ 16.470,00

Saldo a empenhar:R$ 270,00

Liquidação: 05010574.002

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 15542

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.345,50

Valor Líquido: R$ 1.345,50

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 09/03/2026


Histórico:

Aquisição de água mineral natural sem gás em diferentes volumes, destinada ao consumo humano e garrafões vazios para envase, durante o mês de Fevereiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32911GARRAFÕES VAZIOS DE 20 (VINTE) LTS PET ( POTEREFTALATO DE ETILENO). (GARRAFÃO)R$ 13,507,00R$ 94,50
#32912ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO)R$ 9,00139,00R$ 1.251,00
Total BrutoR$ 1.345,50
Total LiquidoR$ 1.345,50
NÚMERO DA NOTA: 15542

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.04.635.530/0001-67.55.001.000015542.1.26030555.5

Número do Protocolo: 223260023178516

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404011714/04/2026R$ 1.345,50