Dados do Empenho:

Número:05020028

Valor Total do Empenho:R$ 203.538,72

Valor Total Liquidado:R$ 18.442,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.096,46

Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020524

Valor Total do Contrato:R$ 203.538,72

Valor Empenhado:R$ 203.538,72

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05020028.001

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.442,26

Valor Líquido: R$ 18.442,26

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/03/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como ao atendimento em educação especial em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34818ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 306,3558,00R$ 17.768,30
#34819ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA ESDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 336,982,00R$ 673,96
Total BrutoR$ 18.442,26
Total LiquidoR$ 18.442,26
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203009812/03/2026R$ 18.442,26