Dados do Empenho:

Número:05020028

Valor Total do Empenho:R$ 203.538,72

Valor Total Liquidado:R$ 18.442,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.096,46

Dados da Liquidação:

Número:05020028.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.442,26

Valor Total Liquidado:R$ 18.442,26

Pagamento 12030098

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 18.442,26

Valor Líquido Pago: R$ 18.442,26


Histórico:

mês de fevereiro de 2026.