Dados do Empenho:

Número:05010896

Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71

Valor Total Liquidado:R$ 464.635,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.720,76

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080702

Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 994.949,37

Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63

Liquidação: 05010896.003

Liquidada em: 23/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1145

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 120.977,66

Valor Líquido: R$ 119.428,02

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 12/03/2026


Histórico:

liquidação da nf 1145 - Janeiro - Vacinar Serviços.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32326PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.359,781,00R$ 1.359,78
#32325PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.144,485,00R$ 5.722,40
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,968,00R$ 18.311,68
#32336PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8720,00R$ 50.357,40
#32338PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,001,00R$ 4.433,00
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5615,00R$ 40.793,40
Total BrutoR$ 120.977,66
Total LiquidoR$ 120.977,66
NÚMERO DA NOTA: 1145

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 760919443

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 129.136,341,20%R$ 1.549,64
Total das Retenções: R$ 1.549,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403008724/03/2026R$ 120.977,66