- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24030087
Número:05010896
Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71
Valor Total Liquidado:R$ 464.635,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.720,76
Número:05010896.003
Valor Total da Liquidação:R$ 120.977,66
Valor Total Liquidado:R$ 119.428,02
Pagamento 24030087
Pago em: 24/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Valor Total: R$ 120.977,66
Valor do IRRF: R$ 1.549,64
Valor Líquido Pago: R$ 119.428,02
Histórico:
nf 1145 - Janeiro - Vacinar Serviços.