Dados do Empenho:

Número:02020181

Valor Total do Empenho:R$ 7.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.120,00

Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092207

Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00

Valor Empenhado:R$ 119.110,00

Saldo a empenhar:R$ 480.890,00

Liquidação: 02020181.001

Liquidada em: 13/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.530,00

Valor Líquido: R$ 1.530,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 12/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 12 - Janeiro - Bruna Danielle.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,001,00R$ 1.530,00
Total BrutoR$ 1.530,00
Total LiquidoR$ 1.530,00
NÚMERO DA NOTA: 12

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 584728782

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1603000416/03/2026R$ 1.530,00