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- Pagamento Nº 16030004
Número:02020181
Valor Total do Empenho:R$ 7.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.120,00
Número:02020181.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.530,00
Pagamento 16030004
Pago em: 16/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Valor Total: R$ 1.530,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.530,00
Histórico:
Pagamento da nf 12 - Janeiro - Bruna Danielle.