Dados do Empenho:

Número:05010913

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60

Valor Empenhado:R$ 163.328,55

Saldo a empenhar:R$ 43.478,05

Liquidação: 05010913.004

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7596

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.433,50

Valor Líquido: R$ 1.416,30

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 17/03/2026


Histórico:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização. VEÍCULO VW - GOL , PNT- 7917.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 1.433,501,00R$ 1.433,50
Total BrutoR$ 1.433,50
Total LiquidoR$ 1.433,50
NÚMERO DA NOTA: 7596

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.487.554/0001-81.55.001.000007596.1.93240008.8

Número do Protocolo: 223260025020366

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralOrçamentárioR$ 1.433,501,20%R$ 17,20
Total das Retenções: R$ 17,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304002123/04/2026R$ 1.433,50