Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Liquidação: 05010988.009

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548006

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 27.950,25

Valor Líquido: R$ 27.614,81

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 20/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 [R$27.614,81 + IR 335,44].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21995SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE )R$ 27.950,251,00R$ 27.950,25
Total BrutoR$ 27.950,25
Total LiquidoR$ 27.950,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2303000623/03/2026R$ 27.950,25