Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56

Dados da Liquidação:

Número:05010988.009

Valor Total da Liquidação:R$ 27.950,25

Valor Total Liquidado:R$ 27.614,81

Pagamento 23030006

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 27.950,25

Valor Líquido Pago: R$ 27.614,81


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 [R$27.614,81 + IR 335,44].