Dados do Empenho:

Número:05010895

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 761.410,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.589,35

Dados da Licitação:

Número:14.051/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.627.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.881.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224012501

Valor Total do Contrato:R$ 10.881.000,00

Valor Empenhado:R$ 6.755.747,90

Saldo a empenhar:R$ 4.125.252,10

Liquidação: 05010895.004

Liquidada em: 13/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 497

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 130.630,50

Valor Líquido: R$ 124.360,24

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 26/03/2026


Histórico:

Liquidação da NF 497 - CENTRO WASH - FEVEREIRO - Conforme itens em anexos.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27358DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,5020.097,00R$ 130.630,50
Total BrutoR$ 130.630,50
Total LiquidoR$ 130.630,50
NÚMERO DA NOTA: 497

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 130.630,504,80%R$ 6.270,26
Total das Retenções: R$ 6.270,26
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004018630/04/2026R$ 130.630,50