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- Pagamento Nº 30040186
Número:05010895
Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 761.410,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.589,35
Número:05010895.004
Valor Total da Liquidação:R$ 130.630,50
Valor Total Liquidado:R$ 124.360,24
Pagamento 30040186
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)
Valor Total: R$ 130.630,50
Valor do IRRF: R$ 6.270,26
Valor Líquido Pago: R$ 124.360,24
Histórico:
Liquidação da NF 497 - CENTRO WASH - FEVEREIRO - Conforme itens em anexos.