Dados do Empenho:

Número:05010895

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 761.410,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.589,35

Dados da Liquidação:

Número:05010895.004

Valor Total da Liquidação:R$ 130.630,50

Valor Total Liquidado:R$ 124.360,24

Pagamento 30040186

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 130.630,50

Valor do IRRF: R$ 6.270,26

Valor Líquido Pago: R$ 124.360,24


Histórico:

Liquidação da NF 497 - CENTRO WASH - FEVEREIRO - Conforme itens em anexos.