Dados do Empenho:

Número:02020178

Valor Total do Empenho:R$ 118.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.008/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.010.568,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.186.581,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225061702

Valor Total do Contrato:R$ 118.200,00

Valor Empenhado:R$ 118.200,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02020178.001

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 271569

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.850,00

Valor Líquido: R$ 9.731,80

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 31/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 271569, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33162LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL, TEXTURA UNIFORMEM TIPO AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. REGISTRO NO M>S E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO ( C.A) COM MARCAÇÃO IMPRESSA NA PRÓPRIA LUVA CONFORME LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO PP (CAIXA 100 UNIDADES)R$ 19,70500,00R$ 9.850,00
Total BrutoR$ 9.850,00
Total LiquidoR$ 9.850,00
NÚMERO DA NOTA: 271569

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.09.485.574/0001-71.55.001.000271569.1.00564085.5

Número do Protocolo: 223260029642256

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.850,001,20%R$ 118,20
Total das Retenções: R$ 118,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304002823/04/2026R$ 9.850,00