Dados do Empenho:

Número:05011261

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 806.796,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011261.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 456.796,40

Valor Líquido: R$ 456.796,40

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 456.796,401,00R$ 456.796,40
Total BrutoR$ 456.796,40
Total LiquidoR$ 456.796,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 456.796,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002028310/02/2026R$ 456.796,40