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- Pagamento Nº 10020283
Número:05011261
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 806.796,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05011261.002
Valor Total da Liquidação:R$ 456.796,40
Valor Total Liquidado:R$ 456.796,40
Pagamento 10020283
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 456.796,40
Valor Líquido Pago: R$ 456.796,40
Histórico: